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      2016年度部門決算信息公開說明

      來源:清遠(yuǎn)市社保局訪問量:-發(fā)布時間:2017-09-25

      2016年度部門決算信息公開說明

      清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局 


      根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2016年度市級部門決算的通知》(清財辦〔201716號)文件精神,按文件所附的部門決算公開參考樣式(公開01表至08表)要求,現(xiàn)公開我局本單位的部門決算信息及“三公”經(jīng)費信息,同時說明如下:  

      我局為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位,單位基本職能如下:

      (一)貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

      (二)依法為應(yīng)參保單位辦理社會保險登記;審核社會保險繳費申報;檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位參加的參保、繳費情況;辦理社會保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。

      (三)依法審核和支付各項社會保險待遇。

      (四)承擔(dān)全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作,對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店進(jìn)行費用結(jié)算,參與有關(guān)醫(yī)療保險的監(jiān)督管理;承擔(dān)市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作,承擔(dān)市直國家公務(wù)員醫(yī)療補助的管理工作;經(jīng)辦全市及市直補充醫(yī)療保險業(yè)務(wù)。

      (五)承擔(dān)全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作;管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。

      (六)在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下,匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報告;指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度。

      (七)承擔(dān)全市有關(guān)社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。

      (八)承擔(dān)全市的社會保險基金支付管理工作,擬定提出社會保險基金調(diào)劑的具體方案建議。

      (九) 承擔(dān)和指導(dǎo)全市的社會保險社會化管理工作。

      (十) 按照上級統(tǒng)一規(guī)定,承擔(dān)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工作人員教育和培訓(xùn),制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)程。

      (十一) 擬定社會保險宣傳具體計劃,開展社會保險宣傳工作。

      (十二)開展全市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。

      (十三)承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。

      (十四) 承辦上級部門交辦的其他事項。

       

      二、單位機構(gòu)設(shè)置

      201612月止,我局在職人數(shù)61人,退休人數(shù)16人、政府購買服務(wù)員64人。單位內(nèi)設(shè)九科一室:保險關(guān)系科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、醫(yī)療保險科、待遇計發(fā)科、計劃財務(wù)科、稽查科、信息技術(shù)科、機關(guān)養(yǎng)老科、職工年金科、辦公室。

      三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

      (一)決算收支對比

      2016年我單位綜合收入3771.70萬元,基本上是財政撥款,同比減少241.32萬元;綜合支出3761.44萬元,同比減少308.78萬元。收入支出減少的原因,是納入部門決算的劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金同比減少388.01萬元。

      財政撥款支出3761.40萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1705.02萬元。其原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算,金額合計1575.32萬元。

      (二)三公經(jīng)費支出

      2016年度、2016年度我單位均未發(fā)生因公出國(境)費和公務(wù)用車購置費。2016年度“三公”經(jīng)費與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動如下表所示:

      項目

      2016

      2015

      同比

      全年

      預(yù)算

      增長

      預(yù)算

      執(zhí)行

      公務(wù)接待費

      37,981.00

      83,251.00

      -54.38%

      83,000

      45.76%

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

      95,297.82

      186,569.07

      -48.92%

      180,000

      52.94%

      1. 公務(wù)接待費

      2016年公務(wù)接待均為國內(nèi)單位,共70批次、739人次,同比減少48.18%。接待人數(shù)和金額同比減少的原因,主要是上級部門及外地單位與我局業(yè)務(wù)聯(lián)系沒有上年度頻繁,產(chǎn)生的接待費用同比減少2.87萬元,下降59%。

      2. 交通運輸設(shè)備

      2016年末我單位公務(wù)用車保有量為4臺,其中待報廢車輛2臺,全年無購置車輛。

      (三)機關(guān)運行經(jīng)費支出

      2016年我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出146.48萬元,同比增加51.87萬元,增長54.83%。主要原因是:

      1. 我局2015年工會新一屆委員會成立,2016年全面開展工作,舉辦了一系列工會活動,由此支付工會活動經(jīng)費14萬元。

      2. 我市2015年第四季度實施車改,2016年全面推行,由此我局2016年度支付職工車改補貼30.41萬元,同比增加23.61萬元。

      3.  201611月份支付我局全體工作人員體檢費用14.50萬元。

      (四)政府采購支出

      2016年我單位政府采購支出404.90萬元,其中:政府采購貨物支出136.60萬元、政府采購服務(wù)支出268.30萬元。

      (五)國有資產(chǎn)占用情況

      截至20161231日,我局共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其中待報廢車輛2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺(套)。

       

      五、名詞解釋

      (一)“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      ()機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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